Paramètres Autre Module

I. PRO-Resto

PRO-Resto.png

Structurer et tracer les flux opérationnels liés à l'activité de restauration (production, consommation, pertes, transferts).

II. Pro-Caisse 

Pro-Caisse .png

Caisse Synchro

Objectif

Assurer la cohérence des données entre le système ERP et les terminaux de caisse.

Ce paramètre indique que cette classe de document est disponible pour la sélection lors de la synchronisation avec le module caisse.

Fonctionnement

Lorsque ce paramètre est activé :

Règles de gestion

Ainsi, les documents de cette classe peuvent être inclus dans le processus de synchronisation pour garantir une cohérence des données entre les différents systèmes.

syncro caisse.png

III .TPV (Terminal Point de Vente)

TPV.png

Affect Solde CF
Active l'impact du document sur les cartes de fidélité.

Comportement :

Lorsqu'il est activé, les mouvements ou transactions liés à ce document influencent les ventes des cartes de fidélité, permettant ainsi de gérer les crédits ou débits associés aux cartes de fidélité des clients.

Solde Initiale de la carte fidélité

SOLDE CARTE FIDELITE (1).png

 Solde suite à la création du document

SOLDE carte encaisssement (1).png

Ce paramètre indique si les documents de cette classe sont disponibles dans l'interface de TPV.

Objectif :
Contrôler les documents accessibles aux opérateurs en point de vente.

Impact :

liste de tickets bl.png

IV. GPAO

GPAO.png

Ce paramètre indique que les documents de cette classe sont disponibles pour être utilisés dans le CBN (Chiffre d'Affaires Net).

Lorsqu'il est activé, ces documents peuvent être sélectionnés et utilisés dans le cadre des processus liés au CBN.

cbn.PNG

Allocation matière

Objectif :
Permettre le lien entre documents et consommation matière dans les processus de production.

Impact :

V. Lot 

lot.png

Objectif :

définir les documents de référence pour les achats (avec saisir de lot)

Ce paramètre définit un document comme faisant partie du répertoire d'achat. Les documents configurés avec cette option peuvent être sélectionnés dans le cadre de certains processus de vente, selon le mode de vente défini dans Dux ERP.

Comportement :

Impact :

Pour tout document de vente avec l'option « Utiliser le Répertoire d'achat » activée, le système impose la sélection d'un lot provenant d'un document d'achat classé « Répertoire d'achat » .

rep achat.PNG

VI. Contre-document 

Contre document.png

Définit les classes autorisées comme contre-documents.

Il permet de déterminer quelles classes de documents sont autorisées à être employés en tant que contre-documents, facilitant ainsi la gestion des ajustements et corrections.

utiliser contre document.PNG

Active la possibilité d'associer un contre-document.

Lorsqu'il est activé, cela autorise la gestion et l'intégration de contre-documents associés à ces documents.

utiliser contre doc.PNG

VII. Exonération

exonération.png

Objectif

Gérer les cas d'exonération fiscale selon les règles définies.

Paramètres

Impact

VIII. Variante  

variante.png

Utiliser la variante

Objectif

Gérer les articles avec des variantes 'déclinaisons' (taille, couleur, lot, etc.).

Fonctionnement

Impact

Lorsque les variantes sont activées, la validation des lignes de documents pour les articles utilisant des variantes affiche une interface de sélection des variantes disponibles (paramètre ).

choix varaint.png

IX. Huillerie 

Huillerie.png

Objectif

Assurer la gestion des opérations spécifiques liées au circuit de production en huillerie.

Paramètres

X. Comparatif de prix 

comparatif de prix.png


Revision #24
Created 20 April 2026 08:50:12 by Admin
Updated 27 April 2026 15:11:52 by Admin