Paramètres Autre Module
I. PRO-Resto
- Objectif
Structurer et tracer les flux opérationnels liés à l'activité de restauration (production, consommation, pertes, transferts).
- Paramètres
- Retour Resto
Permet d'identifier les documents utilisés pour enregistrer les retours (produits non consommés, erreurs de préparation).
Impact :-
- Réintégration possible en stock
- Ajustement des coûts de production
-
- Consommation Resto
Définit les documents utilisés pour la consommation interne (matières premières utilisées en cuisine).
Impact :-
- Décrémentation automatique du stock
- Alimentation des coûts analytiques
-
- Déchet Resto
Permet d'enregistrer les pertes (produits périmés, invendus, détériorés).
Impact :-
- Ajustement des stocks
- Indicateurs de performance (taux de perte)
-
- Envoi Resto
Utilisé pour les transferts internes (cuisine → point de vente, entre dépôts).
Impact :-
- Mouvement entre emplacements
- Traçabilité logistique
-
- Retour Resto
II. Pro-Caisse
Caisse Synchro
Objectif
Assurer la cohérence des données entre le système ERP et les terminaux de caisse.
Ce paramètre indique que cette classe de document est disponible pour la sélection lors de la synchronisation avec le module caisse.
Fonctionnement
Lorsque ce paramètre est activé :
-
La classe de document devient éligible à la synchronisation
-
Les documents peuvent être :
-
exportés vers la caisse (ex : articles, prix)
-
importés depuis la caisse (ex : ventes, encaissements)
-
Règles de gestion
-
Seules les classes activées sont visibles dans les interfaces de synchronisation
-
Les erreurs de paramétrage peuvent générer :
-
incohérences de stock
-
écarts de chiffre d'affaires
-
Ainsi, les documents de cette classe peuvent être inclus dans le processus de synchronisation pour garantir une cohérence des données entre les différents systèmes.

III .TPV (Terminal Point de Vente)
- Affect Solde CF
Affect Solde CF
Active l'impact du document sur les cartes de fidélité.
Comportement :
- Document de vente → débit du solde
- Document d'avoir / recharge → crédit du solde
Lorsqu'il est activé, les mouvements ou transactions liés à ce document influencent les ventes des cartes de fidélité, permettant ainsi de gérer les crédits ou débits associés aux cartes de fidélité des clients.
Solde Initiale de la carte fidélité
- Définit la valeur attribuée lors de la création de la carte.

Solde suite à la création du document
- Résultat du calcul automatique après validation du document.

- Visible Dans TPV
Ce paramètre indique si les documents de cette classe sont disponibles dans l'interface de TPV.
o Objectif :
Contrôler les documents accessibles aux opérateurs en point de vente.
Impact :
- Activé → document disponible dans l'interface TPV
- Désactivé → document réservé en arrière-plan

IV. GPAO
- Calculer le CBN
Ce paramètre indique que les documents de cette classe sont disponibles pour être utilisés dans le CBN (Chiffre d'Affaires Net).
Lorsqu'il est activé, ces documents peuvent être sélectionnés et utilisés dans le cadre des processus liés au CBN.
- allocation matière
Allocation matière
Objectif :
Permettre le lien entre documents et consommation matière dans les processus de production.
Impact :
- Suivi des besoins en matières premières
- Optimisation des approvisionnements
- Calcul des coûts de retour
Lot V.
- Répertoire d'achat
Objectif :
définir les documents de référence pour les achats (avec saisir de lot)
Ce paramètre définit un document comme faisant partie du répertoire d'achat. Les documents configurés avec cette option peuvent être sélectionnés dans le cadre de certains processus de vente, selon le mode de vente défini dans Dux ERP.
- Utilise Répertoire d'achat
Comportement :
- Lors de la création d'un document de vente :
- l'utilisateur doit sélectionner un document d'achat existant
- uniquement ceux marqués comme « Répertoire d'achat »
Impact :
- Traçabilité complète achat → vente
- Contrôle des marges et des origines produits
Pour tout document de vente avec l'option « Utiliser le Répertoire d'achat » activée, le système impose la sélection d'un lot provenant d'un document d'achat classé « Répertoire d'achat » .
VI. Contre-document
- Contre document
Définit les classes autorisées comme contre-documents.
Il permet de déterminer quelles classes de documents sont autorisées à être employés en tant que contre-documents, facilitant ainsi la gestion des ajustements et corrections.
- Utiliser contre document
Active la possibilité d'associer un contre-document.
Lorsqu'il est activé, cela autorise la gestion et l'intégration de contre-documents associés à ces documents.
VII. Exonération
Objectif
Gérer les cas d'exonération fiscale selon les règles définies.
Paramètres
-
L'exonération
Définit les documents servant de référence pour les exonérations.
-
Utiliser l'exonération
Permet à une classe de document d'appliquer ces règles.
Impact
-
Calcul automatique des taxes
- Conformité réglementaire
- Réduction des erreurs de saisie
VIII. Variante
Utiliser la variante
Objectif
Gérer les articles avec des variantes 'déclinaisons' (taille, couleur, lot, etc.).
Fonctionnement
-
Activation → affichage d'une interface de sélection des variantes
-
Désactivation → gestion standard sans déclinaison
Impact
-
Meilleure gestion des stocks détaillés
- Suivi précis des ventes par variante
Lorsque les variantes sont activées, la validation des lignes de documents pour les articles utilisant des variantes affiche une interface de sélection des variantes disponibles (paramètre ).

IX. Huillerie
Objectif
Assurer la gestion des opérations spécifiques liées au circuit de production en huillerie.
Paramètres
-
- Utiliser Pesage
Active la gestion du poids dans les documents - Charger Palox
Enregistrer le remplissage des conteneurs (palox) - Libérer Palox
Gère la disponibilité des palox après utilisation - Type Réception
Définit la nature des entrées (matière brute, produit transformé…)
- Utiliser Pesage
X. Comparatif de prix
- Doc Générer après comparaison de prix :
- Offre Prix Achat









